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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001071
Nro. de Timbrado
13849785
Monto de la Factura
₲ 7.550.000
Nro. de Orden de Pago
11
Fecha de Orden de Pago
14-01-2021
Fecha Emisión Cheque
14-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.522.545
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 27.455
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
RAMON RUFINO BELTRAN BRITEZ
RUC
490450-8
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-22008-20-188077
Monto Contrato
₲ 155.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.072.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 148.530.282

Datos de la Licitación

ID de Licitación
375764
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE LA GOBERNACION DE MISIONES
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones