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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-006-3296
Nro. de Timbrado
13171903
Monto de la Factura
₲ 29.999.700
Nro. de Orden de Pago
2
Fecha de Orden de Pago
07-08-2019
Fecha Emisión Cheque
07-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.257.535
IVA
₲ 2.727.245

Retención DNCP
₲ 105.817
Retención IVA
₲ 818.174
Retención Renta
₲ 818.174
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ODONTOMEDICA SA
RUC
80024628-4
Número de Contrato
01/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28007-19-174915
Monto Contrato
₲ 29.999.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.999.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.257.535

Datos de la Licitación

ID de Licitación
364324
Nombre de la Licitación
Servicio de seguro medico
Convocante
Facultad de Ciencias Tecnologicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Tecnologicas