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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-00263
Monto de la Factura
₲ 8.059.000
Nro. de Orden de Pago
1899
Fecha de Orden de Pago
08-11-2011
Fecha Emisión Cheque
08-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.030.281
IVA

Retención DNCP
₲ 28.719
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DARIO GUSTAVO MORENO DE LOS RIOS
RUC
1130408-1
Número de Contrato
11/11
Código de Contratación (CC)
CD-25005-11-27243
Monto Contrato
₲ 33.109.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.030.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.970.121

Datos de la Licitación

ID de Licitación
218787
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICION DE ALIMENTOS VARIOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac