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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-156849
Monto de la Factura
₲ 1.469.541
Nro. de Orden de Pago
724
Fecha de Orden de Pago
09-05-2012
Fecha Emisión Cheque
09-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.464.197
IVA

Retención DNCP
₲ 5.344
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S.A.
RUC
80010177-4
Número de Contrato
00
Código de Contratación (CC)
CD-25005-11-28883
Monto Contrato
₲ 34.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.627.117
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.547.327

Datos de la Licitación

ID de Licitación
218845
Nombre de la Licitación
PARA LA CONTRATACION DE PUBLICACIONES VARIAS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac