- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-03745
Monto de la Factura
₲ 540.000
Nro. de Orden de Pago
2492
Fecha de Orden de Pago
30-12-2011
Fecha Emisión Cheque
30-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 538.036
IVA
Retención DNCP
₲ 1.964
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DORA IDALINA CACERES BENITEZ
RUC
1407855-4
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-25005-11-25534
Monto Contrato
₲ 36.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.049.355
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.955.187
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218784
Nombre de la Licitación
PARA LA PROVISION DE ARREGLOS FLORALES
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac