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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003257
Monto de la Factura
₲ 2.500.000
Nro. de Orden de Pago
1447
Fecha de Orden de Pago
08-09-2011
Fecha Emisión Cheque
08-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.500.000
IVA
Retención DNCP
₲ 8.909
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DORA IDALINA CACERES BENITEZ
RUC
1407855-4
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-25005-11-25534
Monto Contrato
₲ 36.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.049.355
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.955.187
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218784
Nombre de la Licitación
PARA LA PROVISION DE ARREGLOS FLORALES
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac