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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000005
Monto de la Factura
₲ 6.175.000
Nro. de Orden de Pago
1171
Fecha de Orden de Pago
04-11-2013
Fecha Emisión Cheque
04-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.613.636
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 22.455
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ALEJANDRO JAVIER BAREIRO FIANDRO
RUC
3977368-0
Número de Contrato
025
Código de Contratación (CC)
CD-22008-13-75553
Monto Contrato
₲ 20.000.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.255.002
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.182.273

Datos de la Licitación

ID de Licitación
254880
Nombre de la Licitación
Aquisicion de baterias para rodados del parque automotor
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones