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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0019416.-
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            12266603
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 9.900.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            35
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            07-05-2018
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            07-05-2018
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            11-05-2018
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 9.414.720
        
                                    IVA
                            
            ₲ 900.000
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 35.280
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 270.000
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 180.000
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            CONTROLLER CONTADORES & AUDITORES
        
                                    RUC
                            
            80026558-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            35/2017
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-12001-17-151372
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 33.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 33.000.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 31.382.400
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            327617
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Servicio de Auditoria Externa
        
                                    Convocante
                            
            Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) / Presidencia de la República
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
        