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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001757
Nro. de Timbrado
12235086
Monto de la Factura
₲ 1.427.366
Nro. de Orden de Pago
338
Fecha de Orden de Pago
22-12-2017
Fecha Emisión Cheque
22-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.357.399
IVA
₲ 38.928

Retención DNCP
₲ 5.087
Retención IVA
₲ 38.928
Retención Renta
₲ 25.952
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-149161
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.949.168
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.547.687

Datos de la Licitación

ID de Licitación
330653
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo