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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001762
Nro. de Timbrado
12235086
Monto de la Factura
₲ 1.032.450
Nro. de Orden de Pago
338
Fecha de Orden de Pago
22-12-2017
Fecha Emisión Cheque
22-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 981.841
IVA
₲ 28.158

Retención DNCP
₲ 3.679
Retención IVA
₲ 28.158
Retención Renta
₲ 18.772
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-149161
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.949.168
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.547.687

Datos de la Licitación

ID de Licitación
330653
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo