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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000113
Nro. de Timbrado
11173016
Monto de la Factura
₲ 4.800.000
Nro. de Orden de Pago
321
Fecha de Orden de Pago
28-04-2016
Fecha Emisión Cheque
28-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.780.800
IVA
₲ 436.363

Retención DNCP
₲ 19.200
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Pedro Ramón Arévalos Balbuena
RUC
4352886-4
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-22002-16-118860
Monto Contrato
₲ 19.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.123.200

Datos de la Licitación

ID de Licitación
302628
Nombre de la Licitación
Servicio de Consultoria en Contrataciones Publicas
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro