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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000155
Nro. de Timbrado
11589415
Monto de la Factura
₲ 5.280.000
Nro. de Orden de Pago
1117
Fecha de Orden de Pago
13-10-2016
Fecha Emisión Cheque
13-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.258.880
IVA
₲ 480.000

Retención DNCP
₲ 21.120
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Leoncia Ramirez de Benegas
RUC
764506-6
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CD-22002-16-118983
Monto Contrato
₲ 52.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.588.800

Datos de la Licitación

ID de Licitación
302620
Nombre de la Licitación
Servicio de planificación, ejecución y capacitación de proyecto productivo para la Secretaria de la Mujer
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro