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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0016095
Monto de la Factura
₲ 4.800.000
Nro. de Orden de Pago
5878710
Fecha de Orden de Pago
21-10-2015
Fecha Emisión Cheque
21-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.564.713
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 17.105
Retención IVA
₲ 130.909
Retención Renta
₲ 87.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FARRES SACEI
RUC
80022415-9
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-26001-15-104516
Monto Contrato
₲ 45.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.100.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.889.277

Datos de la Licitación

ID de Licitación
266429
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BATERIAS PARA MOVILES DE LA COMPAÑIA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco