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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-000908
Nro. de Timbrado
13894185
Monto de la Factura
₲ 36.000.000
Nro. de Orden de Pago
2455
Fecha de Orden de Pago
03-09-2020
Fecha Emisión Cheque
03-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.909.382
IVA
₲ 3.272.727

Retención DNCP
₲ 126.982
Retención IVA
₲ 981.818
Retención Renta
₲ 981.818
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CARLOS HERNAN OVIEDO VERA
RUC
3650486-6
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-25004-20-189490
Monto Contrato
₲ 36.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.909.382

Datos de la Licitación

ID de Licitación
371827
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MUDANZA Y TRASLADO DE MUEBLES, ELECTRODOMESTICOS Y EQUIPOS EN LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp