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Datos del Pago

Nro. de Factura
002-002-0004055
Nro. de Timbrado
12565044
Monto de la Factura
₲ 7.000.000
Nro. de Orden de Pago
619
Fecha de Orden de Pago
21-12-2018
Fecha Emisión Cheque
21-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.762.840
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 27.160
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 210.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MARIA JOSE SRL
RUC
80013429-0
Número de Contrato
06/2018
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-159646
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.875.521

Datos de la Licitación

ID de Licitación
346031
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira