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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0036774
Nro. de Timbrado
12981429
Monto de la Factura
₲ 830.880
Nro. de Orden de Pago
639
Fecha de Orden de Pago
20-12-2018
Fecha Emisión Cheque
12-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 827.859
IVA

Retención DNCP
₲ 3.021
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
40/18
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-164991
Monto Contrato
₲ 830.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 830.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 827.859

Datos de la Licitación

ID de Licitación
353163
Nombre de la Licitación
ADQUSICION DE CINTAS Y TONERS PARA IMPRESORA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu