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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001556
Nro. de Timbrado
12644547
Monto de la Factura
₲ 1.260.000
Nro. de Orden de Pago
74
Fecha de Orden de Pago
20-03-2019
Fecha Emisión Cheque
08-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.255.418
IVA
₲ 114.545

Retención DNCP
₲ 4.582
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALTERNATIVE S.A.
RUC
80069862-2
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-164265
Monto Contrato
₲ 1.260.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.260.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.255.418

Datos de la Licitación

ID de Licitación
352305
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro