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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0022797
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            12788536
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 5.502.300
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            2510
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            20-08-2018
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            27-08-2018
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            27-08-2018
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 5.232.587
        
                                    IVA
                            
            ₲ 500.209
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 19.608
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 150.063
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 100.042
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            EVELYN MARLENE KISSER PIOCH
        
                                    RUC
                            
            2438427-5
        
                                    Número de Contrato
                            
            23/18
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-13001-18-157936
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 5.502.300
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 5.502.300
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 5.232.587
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            344039
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQ DE RESMAS DE PAPEL (con criterios sustentables)CARTULINAS,PAPEL HIGIENICO Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
        
                                    Convocante
                            
            Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa
        