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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-001558
Nro. de Timbrado
12937375
Monto de la Factura
₲ 1.380.000
Nro. de Orden de Pago
375
Fecha de Orden de Pago
22-10-2018
Fecha Emisión Cheque
30-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.374.982
IVA
₲ 125.455

Retención DNCP
₲ 5.018
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
HERNAN ISABELINO BRITEZ
RUC
909969-7
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-158767
Monto Contrato
₲ 55.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.879.667
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.963.469

Datos de la Licitación

ID de Licitación
344053
Nombre de la Licitación
Mantenimiento Preventivo y Reparador de Equipos de Transporte
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu