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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-41273
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            12697063
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 2.784.325
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            2912
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            12-09-2018
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            19-09-2018
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            19-09-2018
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 2.647.843
        
                                    IVA
                            
            ₲ 253.120
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 9.922
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 75.936
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 50.624
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            FELIX EDGARDO CANO GIRALA
        
                                    RUC
                            
            1355004-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            24/18
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-13001-18-157933
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 24.497.320
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 24.497.320
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 23.363.778
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            344039
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQ DE RESMAS DE PAPEL (con criterios sustentables)CARTULINAS,PAPEL HIGIENICO Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
        
                                    Convocante
                            
            Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa
        