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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0011645
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            12572699
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 12.615.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            33
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            23-05-2018
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            05-07-2018
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            05-07-2018
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 11.996.636
        
                                    IVA
                            
            ₲ 1.146.818
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 44.955
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 344.045
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 229.364
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            EDWARD DOERKSEN FEHR
        
                                    RUC
                            
            1485269-1
        
                                    Número de Contrato
                            
            01
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-13001-18-155133
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 100.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 54.445.206
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 52.127.766
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            336070
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MARCA TOYOTA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN, CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL
        
                                    Convocante
                            
            Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Paraguay / Corte Suprema de Justicia
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Paraguay
        