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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-011892
Nro. de Timbrado
13022098
Monto de la Factura
₲ 380.000
Nro. de Orden de Pago
41
Fecha de Orden de Pago
21-03-2019
Fecha Emisión Cheque
15-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 378.618
IVA
₲ 34.545

Retención DNCP
₲ 1.382
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DARIO ESPINOLA ALARCON
RUC
1088063-1
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-158771
Monto Contrato
₲ 55.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.945.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.723.431

Datos de la Licitación

ID de Licitación
344053
Nombre de la Licitación
Mantenimiento Preventivo y Reparador de Equipos de Transporte
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu