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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-0001-0001519
Nro. de Timbrado
12644547
Monto de la Factura
₲ 7.505.000
Nro. de Orden de Pago
4092
Fecha de Orden de Pago
16-11-2018
Fecha Emisión Cheque
07-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.069.164
IVA
₲ 682.273

Retención DNCP
₲ 26.472
Retención IVA
₲ 204.682
Retención Renta
₲ 204.682
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ALTERNATIVE S.A.
RUC
80069862-2
Número de Contrato
032
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-159567
Monto Contrato
₲ 7.505.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.505.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.069.164

Datos de la Licitación

ID de Licitación
342281
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa