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Datos del Pago

Nro. de Factura
004 - 001 - 0023274
Nro. de Timbrado
17915307
Monto de la Factura
₲ 16.274.700
Nro. de Orden de Pago
1405
Fecha de Orden de Pago
27-05-2025
Fecha Emisión Cheque
27-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.329.585
IVA
₲ 1.479.518

Retención DNCP
₲ 57.405
Retención IVA
₲ 443.855
Retención Renta
₲ 443.855
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
OXIPAR S.A
RUC
80018041-0
Número de Contrato
03/2024
Código de Contratación (CC)
CD-27003-24-243207
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.140.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.622.356

Datos de la Licitación

ID de Licitación
424836
Nombre de la Licitación
Recarga y Mantenimiento de Extintores de Incendio
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah