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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0355
Nro. de Timbrado
11291340
Monto de la Factura
₲ 13.220.000
Nro. de Orden de Pago
79764
Fecha de Orden de Pago
26-02-2016
Fecha Emisión Cheque
26-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.571.979
IVA
₲ 1.201.818

Retención DNCP
₲ 47.112
Retención IVA
₲ 360.545
Retención Renta
₲ 240.364
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
IN DESING S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
28/2015
Código de Contratación (CC)
CD-24005-15-114363
Monto Contrato
₲ 13.220.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.220.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.571.979

Datos de la Licitación

ID de Licitación
292731
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CAMARAS Y CUBIERTAS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal