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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-000125
Monto de la Factura
₲ 16.200.000
Nro. de Orden de Pago
2958
Fecha de Orden de Pago
17-12-2013
Fecha Emisión Cheque
17-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.405.906
IVA
₲ 1.472.727

Retención DNCP
₲ 57.731
Retención IVA
₲ 441.818
Retención Renta
₲ 294.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CALIXTO ADAN JARA BAEZ
RUC
3694713-0
Número de Contrato
10/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28003-13-82029
Monto Contrato
₲ 16.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.405.906

Datos de la Licitación

ID de Licitación
266093
Nombre de la Licitación
ADQ. DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado