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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0015684
Nro. de Timbrado
13195430
Monto de la Factura
₲ 32.698.200
Nro. de Orden de Pago
1067
Fecha de Orden de Pago
27-12-2019
Fecha Emisión Cheque
27-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.799.327
IVA
₲ 2.972.564

Retención DNCP
₲ 115.335
Retención IVA
₲ 891.769
Retención Renta
₲ 891.769
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SISTECO PARAGUAY S.R.L.
RUC
80004641-2
Número de Contrato
04/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23031-19-184129
Monto Contrato
₲ 32.698.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.698.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.799.327

Datos de la Licitación

ID de Licitación
358963
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA AUTORIDAD REGULAODRA RADIOLOGICA Y NUCLEAR
Convocante
Autoridad Reguladora Radiologica y Nuclear (ARRN)
Unidad de Contratación
Autoridad Reguladora Radiologica y Nuclear