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Datos del Pago

Nro. de Factura
86574, 86575, 86576
Monto de la Factura
₲ 3.364.650
Nro. de Orden de Pago
939
Fecha de Orden de Pago
26-09-2018
Fecha Emisión Cheque
26-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.364.650
IVA

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EL FARO INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.R.L.
RUC
80012979-2
Número de Contrato
10/2018
Código de Contratación (CC)
CD-30096-18-154929
Monto Contrato
₲ 19.280.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.968.340
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.968.340

Datos de la Licitación

ID de Licitación
340423
Nombre de la Licitación
Provisión de Útiles de Oficina
Convocante
Municipalidad de Cambyretá
Unidad de Contratación
Uoc Cambyreta