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Datos del Pago

Nro. de Factura
403
Monto de la Factura
₲ 8.878.000
Nro. de Orden de Pago
978
Fecha de Orden de Pago
30-12-2013
Fecha Emisión Cheque
30-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.845.716
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 32.284
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 32.284
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
39/2013
Código de Contratación (CC)
CD-22016-13-80897
Monto Contrato
₲ 8.878.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.910.284
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.845.716

Datos de la Licitación

ID de Licitación
263470
Nombre de la Licitación
"ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS"
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron