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Datos del Pago

Nro. de Factura
5492222
Monto de la Factura
₲ 17.483.100
Nro. de Orden de Pago
491
Fecha de Orden de Pago
10-09-2013
Fecha Emisión Cheque
10-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.416.498
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 66.602
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 66.602
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
11 DE SETIEMBRE SRL
RUC
80028024-5
Número de Contrato
21/2013
Código de Contratación (CC)
CD-22016-13-74723
Monto Contrato
₲ 57.483.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.700.248
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.265.952

Datos de la Licitación

ID de Licitación
260572
Nombre de la Licitación
"ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS"
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron