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Datos del Pago

Nro. de Factura
237
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. de Orden de Pago
904
Fecha de Orden de Pago
18-10-2019
Fecha Emisión Cheque
18-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.000.000
IVA

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Marizol Gallas Kressin
RUC
3586198-3
Número de Contrato
18/2019
Código de Contratación (CC)
CD-30096-19-172404
Monto Contrato
₲ 36.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.000.000

Datos de la Licitación

ID de Licitación
356876
Nombre de la Licitación
Contratacion de Consultor Individual para Asesor de UOC
Convocante
Municipalidad de Cambyretá
Unidad de Contratación
Uoc Cambyreta