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Datos del Pago

Nro. de Factura
1797
Monto de la Factura
₲ 41.700.000
Nro. de Orden de Pago
1082
Fecha de Orden de Pago
06-12-2019
Fecha Emisión Cheque
06-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.425.000
IVA

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JUAN PORFIRIO INSAURRALDE GOMEZ
RUC
3289585-2
Número de Contrato
36/2019
Código de Contratación (CC)
CD-30096-19-178909
Monto Contrato
₲ 124.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.350.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.350.000

Datos de la Licitación

ID de Licitación
365268
Nombre de la Licitación
Servicios de Informatica
Convocante
Municipalidad de Cambyretá
Unidad de Contratación
Uoc Cambyreta