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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            202
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 43.768.158
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            442
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            08-05-2020
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            08-05-2020
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            11-05-2020
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 7.294.694
        
                                    IVA
                            
            
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            
        
                                    Fondo Reparo
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            HABITARE SRL
        
                                    RUC
                            
            80090904-6
        
                                    Número de Contrato
                            
            33/2019
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-30096-19-178754
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 145.893.861
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 138.599.167
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 138.599.167
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            368169
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Construccion de Pavimento tipo empedrado con cordón cuneta en la calle San Fernando del Barrio San Juan 
        
                                    Convocante
                            
            Municipalidad de Cambyretá
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Cambyreta
        