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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001962
Monto de la Factura
₲ 23.646.600
Nro. de Orden de Pago
1400
Fecha de Orden de Pago
09-06-2023
Fecha Emisión Cheque
09-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.894.208
IVA
₲ 2.149.690

Retención DNCP
₲ 107.485
Retención IVA
₲ 644.907
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SAUL ATILANO LOVERA FRANCO
RUC
950942-9
Número de Contrato
83
Código de Contratación (CC)
CD-22009-23-227002
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.447.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.682.970

Datos de la Licitación

ID de Licitación
424638
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CAJONES FUNEBRES
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari