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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0392725
Nro. de Timbrado
14758456
Monto de la Factura
₲ 37.892.500
Nro. de Orden de Pago
1591
Fecha de Orden de Pago
20-12-2021
Fecha Emisión Cheque
20-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.746.188
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 146.312
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-22005-21-208323
Monto Contrato
₲ 151.816.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.420.133
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.875.505

Datos de la Licitación

ID de Licitación
404366
Nombre de la Licitación
Compra de Medicamentos
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu