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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-003-0000027
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            14535364
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 12.000.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            136
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            11-05-2021
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            12-05-2021
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            13-05-2021
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 11.292.545
        
                                    IVA
                            
            ₲ 1.090.909
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 42.327
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 327.273
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 327.273
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            OTIS SOCIEDAD ANÓNIMA
        
                                    RUC
                            
            80094186-1
        
                                    Número de Contrato
                            
            14
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-24004-20-195437
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 144.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 143.894.180
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 135.521.122
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            387360
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PARA EL APOYO DE PROCESOS DE CONTRATACIONES PARA LA CAJA BANCARIA
        
                                    Convocante
                            
            Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios
        