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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000496
Nro. de Timbrado
12034373
Monto de la Factura
₲ 11.070.000
Nro. de Orden de Pago
3006
Fecha de Orden de Pago
27-12-2017
Fecha Emisión Cheque
27-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.527.369
IVA
₲ 1.006.364

Retención DNCP
₲ 39.449
Retención IVA
₲ 301.909
Retención Renta
₲ 201.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SERVICIOS TECNOLOGICOS SRL
RUC
80026491-6
Número de Contrato
007
Código de Contratación (CC)
CD-27003-17-139677
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.305.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.064.741

Datos de la Licitación

ID de Licitación
326374
Nombre de la Licitación
Servicio Tecnico de Mantenimiento de Sistema Informatico
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah