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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000444
Nro. de Timbrado
12544353
Monto de la Factura
₲ 7.545.000
Nro. de Orden de Pago
1557
Fecha de Orden de Pago
02-08-2018
Fecha Emisión Cheque
02-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.175.157
IVA
₲ 685.908

Retención DNCP
₲ 26.888
Retención IVA
₲ 205.773
Retención Renta
₲ 137.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MARCHELA S.A.
RUC
80088182-6
Número de Contrato
078
Código de Contratación (CC)
CD-27003-17-151508
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.457.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.349.525

Datos de la Licitación

ID de Licitación
326249
Nombre de la Licitación
Servicio de alimentacion y refrigerio para reuniones
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah