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Datos del Pago

Nro. de Factura
0010020000637
Nro. de Timbrado
12842137
Monto de la Factura
₲ 487.500
Nro. de Orden de Pago
2080
Fecha de Orden de Pago
17-10-2018
Fecha Emisión Cheque
17-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 485.727
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 1.773
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MARCHELA S.A.
RUC
80088182-6
Número de Contrato
078
Código de Contratación (CC)
CD-27003-17-151508
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.457.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.349.525

Datos de la Licitación

ID de Licitación
326249
Nombre de la Licitación
Servicio de alimentacion y refrigerio para reuniones
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah