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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000514
Nro. de Timbrado
12245011
Monto de la Factura
₲ 1.300.000
Nro. de Orden de Pago
2967
Fecha de Orden de Pago
27-12-2017
Fecha Emisión Cheque
27-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.236.276
IVA
₲ 118.182

Retención DNCP
₲ 4.633
Retención IVA
₲ 35.455
Retención Renta
₲ 23.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Cristina Raquel Silva Cabrera
RUC
1330154-3
Número de Contrato
033
Código de Contratación (CC)
CD-27003-17-144737
Monto Contrato
₲ 36.245.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.245.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.468.336

Datos de la Licitación

ID de Licitación
326648
Nombre de la Licitación
Adquisicion de repuestos para equipos informaticos
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah