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Datos del Pago

Nro. de Factura
0010010000561
Monto de la Factura
₲ 16.000.000
Nro. de Orden de Pago
1279
Fecha de Orden de Pago
29-11-2022
Fecha Emisión Cheque
29-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.563.636
IVA

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Alder Alberto Rios Ramirez
RUC
3519170-8
Número de Contrato
13/2022
Código de Contratación (CC)
CD-30165-22-218893
Monto Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.345.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.345.454

Datos de la Licitación

ID de Licitación
415462
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
Convocante
Municipalidad de Naranjal
Unidad de Contratación
Uoc Naranjal