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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001410
Monto de la Factura
₲ 9.764.720
Nro. de Orden de Pago
128
Fecha de Orden de Pago
03-06-2010
Fecha Emisión Cheque
03-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.286.071
IVA

Retención DNCP
₲ 34.798
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-23009-10-1165
Monto Contrato
₲ 9.764.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.320.869
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.286.071

Datos de la Licitación

ID de Licitación
190349
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores