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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0046334
Monto de la Factura
₲ 2.280.000
Nro. de Orden de Pago
266
Fecha de Orden de Pago
03-11-2010
Fecha Emisión Cheque
03-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.168.238
IVA

Retención DNCP
₲ 8.125
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
CD-23009-10-10093
Monto Contrato
₲ 12.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.001.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.958.057

Datos de la Licitación

ID de Licitación
190274
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SEGURO
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores