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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003334
Monto de la Factura
₲ 1.140.000
Nro. de Orden de Pago
194
Fecha de Orden de Pago
09-08-2010
Fecha Emisión Cheque
09-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.135.855
IVA

Retención DNCP
₲ 4.145
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FELIPE AGHEMO S.R.L.
RUC
80002987-9
Número de Contrato
036
Código de Contratación (CC)
CD-23009-10-5954
Monto Contrato
₲ 1.140.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.280.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.275.855

Datos de la Licitación

ID de Licitación
190547
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores