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Datos del Pago
Nro. de Factura
291
Monto de la Factura
₲ 7.420.000
Nro. de Orden de Pago
448
Fecha de Orden de Pago
22-12-2014
Fecha Emisión Cheque
30-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.056.285
IVA
₲ 674.545
Retención DNCP
₲ 26.442
Retención IVA
₲ 202.364
Retención Renta
₲ 134.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
CD-23015-13-83362
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.612.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.180.112
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262315
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ORNAMENTACION DE JARDINES
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas