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Datos del Pago

Nro. de Factura
186
Monto de la Factura
₲ 1.005.000
Nro. de Orden de Pago
492
Fecha de Orden de Pago
30-12-2014
Fecha Emisión Cheque
14-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.001.345
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 3.655
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE MILCIADES QUINTANA
RUC
6068188-8
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CD-23015-13-83081
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.535.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.786.652

Datos de la Licitación

ID de Licitación
250758
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE REPARACION DE MUEBLES
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas