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Datos del Pago

Nro. de Factura
188
Monto de la Factura
₲ 5.222.000
Nro. de Orden de Pago
170
Fecha de Orden de Pago
17-07-2014
Fecha Emisión Cheque
25-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.966.028
IVA
₲ 474.727

Retención DNCP
₲ 18.609
Retención IVA
₲ 142.418
Retención Renta
₲ 94.945
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
CD-23015-13-83362
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.612.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.180.112

Datos de la Licitación

ID de Licitación
262315
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ORNAMENTACION DE JARDINES
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas