Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
0030080000246
Monto de la Factura
₲ 4.699.015
Nro. de Orden de Pago
3049
Fecha de Orden de Pago
29-12-2015
Fecha Emisión Cheque
29-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.468.678
IVA
₲ 128.155

Retención DNCP
₲ 16.745
Retención IVA
₲ 128.155
Retención Renta
₲ 85.437
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
052
Código de Contratación (CC)
CD-27003-15-116604
Monto Contrato
₲ 18.021.260
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.021.259
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.137.890

Datos de la Licitación

ID de Licitación
290538
Nombre de la Licitación
Adquisiscion de materiales de uso electrico
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah