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Datos del Pago

Nro. de Factura
0010010002639
Nro. de Timbrado
11781644
Monto de la Factura
₲ 14.073.600
Nro. de Orden de Pago
2496
Fecha de Orden de Pago
12-12-2016
Fecha Emisión Cheque
12-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.383.738
IVA
₲ 1.279.418

Retención DNCP
₲ 50.153
Retención IVA
₲ 383.825
Retención Renta
₲ 255.884
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
LELIA LUISA FERREIRA MEDINA
RUC
1872096-0
Número de Contrato
049
Código de Contratación (CC)
CD-27003-15-115797
Monto Contrato
₲ 89.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.994.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.631.677

Datos de la Licitación

ID de Licitación
291266
Nombre de la Licitación
Adquisicion de elementos de limpiezas
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah