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Datos del Pago

Nro. de Factura
0010010002304
Nro. de Timbrado
7363176
Monto de la Factura
₲ 54.921.000
Nro. de Orden de Pago
1207
Fecha de Orden de Pago
08-07-2016
Fecha Emisión Cheque
08-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.228.873
IVA
₲ 4.992.817

Retención DNCP
₲ 195.718
Retención IVA
₲ 1.497.845
Retención Renta
₲ 998.564
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
LELIA LUISA FERREIRA MEDINA
RUC
1872096-0
Número de Contrato
049
Código de Contratación (CC)
CD-27003-15-115797
Monto Contrato
₲ 89.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.994.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.631.677

Datos de la Licitación

ID de Licitación
291266
Nombre de la Licitación
Adquisicion de elementos de limpiezas
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah